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三公經費預算標準范文

2023-10-08

三公經費預算標準范文第1篇

20104072016 嚴金彬 分析行政管理費支出中的三公經費

近幾年來,政府部門“三公”消費的增長難以遏制,行政成本高居不下,引起了全社會的廣泛關注。“三公”消費一般是指政府部門公款接待、公費出國及公車消費的行為。“三公”消費理應是政府部門必需的開支,是政府提供公共服務的必要條件,但若超過了一定的“度”,它就變了質,成為一種鋪張浪費、甚至滋生腐敗的行為。隨著我國經濟社會的發展,政府面臨著更多的公共事務,在這個過程中不斷承擔新的職能,而政府行使這些職能需要投入大量的人力物力,這就不可避免地增加行政支出,引起行政成本的增長。但如果“三公”消費占行政成本的比例逐年增長,而且增速很快,這就可以界定其為“三公”消費行為。治理“三公”消費,就是要治理超過這個“度”的過高過快增長的部分。

“三公”消費存在的問題,行政成本逐年攀升。我國的行政成本比起很多發達國家來說都要高,而且高得驚人。據國家財政部、發改委和統計局調研數據顯示,2005年以來,我國財政行政事業公用經費支出每年增加1000多億元。2007年以來,該項經費支出已接近 9000 億元,其中公務用車消費占比較高的比例。“三公”消費的增長占行政支出的比例不斷攀升,行政成本逐年增長,財政負擔沉重。

“三公”消費隱藏腐敗。“三公”消費的一個顯著特點就是以公謀私。以公車為例,據國家發改委調研報告顯示,公車使用存在三個“三分之一”,即辦公事占三分之一,領導干部及親屬私用占三分之一,司機私用占三分之一。再如公款吃喝,有數據表明,我國近10年來公款吃喝占餐飲消費總額的比例逐年遞減,但是絕對數仍高居不下。吃喝玩樂都能報銷,是社會上對公務人員職務消費的普遍認識。公務人員在這種吃喝玩樂的過程中,通過作假帳等方式謀取個人利益,大搞貪污腐化,使“三公”消費成為藏污納垢的腐敗行為集結地。 “三公”消費存在問題的原因。行政官員“官本位”思想猶存,“三公”消費治理法規尚未建立,“三公”消費監督工作不力,行政成本績效考核不夠科學,公務人員個人節儉意識的缺乏。

對綜合治理“三公”消費的思考。

(一)轉變行政理念,提高政府透明度。首先,轉變“官本位”的思想,樹立公仆意識。人民把自己的權力讓渡給政府,賦予他們處理公共事務的權力。政府以公民的合法代理人的身份管理國家公共事務,公務人員不應該是社會的特權階級。各級公務人員都是人民的公仆。他們的每一分錢的花費都應該接受人民的監督。建立透明型政府,推行政府信息公開。通過推行政府信息公開,落實人民群眾的知情權。參與權和監督權。陽光是最好的防腐劑、只有讓權力在陽光下運行,公眾才能監督政府部門的財政情況。

(二)加強“三公”消費的全方位監督。綜合治理機構的設立很重要,但設立后的監督制度建設更關鍵。第一,綜合治理機構定期主動向社會公布“三公”消費治理的效果和工作進度,接受公民的質疑與詢問,并增加市民代表定期接見制度,接受他們的問詢。第二,建立、健全綜合治理機構接受市民代表問詢后的回饋機制和暢通的回饋通道,通過對問詢和質疑的解答來提高其服務水平,并對工作滿意度進行回訪,以使其今后不斷改進。第三,接受上級部門的監督,定期匯報其工作效果,報告“三公”經費預算的修訂情況。多方位的監督使綜合治理機構置于公眾和上級組織的視野之內,通過績效公開和績效改進,確保監督有效有力。

三公經費預算標準范文第2篇

決算情況說明

2016年,市直各部門繼續嚴格執行中央八項規定,認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,“三公”經費各項支出與上年決算和當年預算相比全部下降。市直各部門使用財政撥款安排的“三公”經費支出共計4500.51萬元,其中:公務接待費401.4萬元,因公出國(境)經費37萬元,公務用車購置費170.47萬元,公務用車運行維護費3891.64萬元。與上年決算相比,2016年“三公”經費支出減少1572.4萬元,下降25.89%。其中:公務接待費減少296.6萬元,下降42.49%;因公出國(境)經費減少42.79萬元,下降53.63%;公務用車購置費減少239.68萬元,下降58.44%;公務用車運行維護費減少993.33萬元,下降20.33%。與當年預算相比,2016年“三公”經費少支出612.26萬元。其中:公務接待費少支出207.76萬元,因公出國(境)經費少支出8.29萬元,公務用車購置費多支出44.87萬元,公務用車運行維護費少支出441.07萬元。

三公經費預算標準范文第3篇

2014最新時政熱點:外交部首次“曬”三公經費 無公務用車購置費

昨天,外交部公布了2014年部門預算的主要數據,同時公布了三公經費情況。這是近年來各中央部門預算透明的進程中,外交部首次“曬”出自己的“三公”經費。2014年外交部“三公”經費預算數11324.44萬元,其中:因公出國(境)經費9605.80萬元;公務用車運行費1410.94萬元,無公務用車購置費;公務接待費307.70萬元。以往,外交部雖然公開部門預算,但未公開過“三公”經費情況。2011年,外交部有關人員在接受媒體采訪時曾表示,外交部未公布的原因是“三公”經費中有一些涉密信息。

因公出國

環保部去年少花錢 今年預算就高不就低

截至昨天22時,根據北青報記者統計的已公布的中央部門“三公”經費中,國家體育總局因為運動員參賽訓練等緣故,財政撥款的因公出國(境)費用最高。此外,環保部、商務部等部門2013年的預算執行數比預算數減少很多,但2014年預算卻仍按較高數額編制。

國家體育總局因公出國費用最高

在北青報記者統計的中央部門中,國家體育總局因公出國(境)費用最高,2014年的預算數達到2.09億元,這一數字高于2013年預算的1.88億元。國家體育總局的因公出國支出主要用于支付運動員參加國際賽事、適應性訓練、進行友好體育交流以及體育援助等事項的開支,而邀請外來體能專家等開支則計算在公務接待內。

根據國家體育總局的預算報告,2014年因公出國(境)預算增加主要是加入了索契冬奧會和仁川亞運會參賽的相關預算,但預算報告并沒有提供具體的出國團組數量和人數。

根據2011年國家體育總局的決算數據,當年國家體育總局的因公出國(境)經費總額為1.87億元,當年共有1120個團組11489人次出國或出境,這樣計算下來,每人次約1.63萬元。

環保部商務部出國經費沒花完

昨日公布的中央部門預算中,北青報記者發現,一些部門2013年的因公出國(境)經費預算遠高于預算執行數,這也意味著一些預算經費沒花掉。

以環保部為例,2013年環保部因公出國(境)預算為1268萬元,但2013年的預算執行數只有867.66萬元,出現了較大差距。出現類似情況的還有商務部,2013年因公出國(境)預算為5315.2萬元,但實際執行僅為3177.77萬元。此外,首次公布部門預算的僑務辦公室2013年因公出國(境)預算為957萬元,但實際執行數是188.72萬元。

盡管預算執行數遠低于預算數,但在編制2014年預算中,上述三個部門仍然報出了較高的因公出國(境)支出預算,三個部門的2014年因公出國(境)經費仍然按照2013年預算數編制。

湛江中公教育

這樣的編制方式一定程度上導致2014年中央本級的因公出國(境)經費預算數雖然低于2013年預算數,但高于2013年的預算執行數。根據財政部的消息,2014年因公出國(境)經費預算數總額19.76億元,比2013年初因公出國(境)經費預算數減少1.6億元,但比2013年預算執行數增加了2.84億元。

公務用車

國家機關事務管理局今年花3700萬買車

昨日公布的2014年中央本級預算中,三公經費中的公務用車支出按照購置費和運行費加以區分,在北青報記者統計的部門中,超過半數部門不再使用財政撥款購置公務用車。而在有統計的部門中,國家機關事務管理局公務用車購置費最高,達到3760萬元,這一數字較去年還有小幅增加。

半數以上部門今年不買公車

昨日中央部門公布的2014年三公預算中,由于對公務用車的購置費用和運行費用加以區分,因此北青報記者發現,超過半數的部門公務用車購置費已經為零。

去年年底,中央印發《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,其中提出,取消一般公務用車,采用社會化、市場化的方式解決公務用車問題。在公車改革的大背景下,不少部門已經不再使用財政撥款購置公務用車。這也使得公務用車費用整體上有小幅降低,2014年公務用車預算較2013年預算減少了2.72億元,較2013年預算執行數也減少了1.26億元。

在大部分部門中,公務用車購置費用占公務用車開支比例較低,以公務用車費用最高的稅務總局及稅務系統為例,公務用車運行費超過10億元,購置費用僅2億元。

國管局五年三公 公車占大頭

2014年預算中,國家機關事務管理局公務用車費用達4234.27萬元,其中3760.07萬元用于購置新車。北青報記者統計從2011年至今的三公經費數據發現,國家機關事務管理局的三公經費歷年都維持在3000萬元以上,其中絕大部分都是公務用車費用。

根據部門的預算報告,公務用車購置費主要用于中央國家機關78個部門的公務用車配備、更新支出。2011年,國家機關事務管理局的部門決算顯示,公務用車購置費支出3891.07萬元。決算報告解釋稱,2011年中央國家機關購置車輛128輛,其中部級干部專車124輛,一般公務用車4輛。3891.07萬元的數字,比2010年減少了108.93萬元,同比降低2.72%。

去年,國家機關事務管理局公務用車開支的預算執行數為3873.22萬元,其中3741.45萬元用于購置新車。根據預算報告的解釋,部級干部專車119輛,均價30.08萬元;一般公務用車9輛,均價17.98萬元。與2012年相比,2013年公務用車購置費支出增加526.01萬元,主要原因是政府換屆后部級干部專車配備更新數量有所增加。

全國總工會三公經費自行負擔

今年,全國總工會的三公經費預算為零,而這一數字也從2011年保持至今。是不是全國總工會沒有三公經費開支呢?

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根據預算報告的解釋,由于財政對全國總工會沒有行政經費補助,全國總工會三公經費支出由全國總工會自有經費承擔。因此,全國總工會財政預算中的三公經費為零。

公務接待

多數小幅下降 部分與去年持平

2012年中國鐵建業務接待費8.37億元,2013年年報中“業務接待費”卻被清零。近日,“接待費”成為熱門話題。

北京青年報記者觀察,昨天公布預算的各中央部門,多數部門的公務接待費預算有所下降,其中以小幅下降居多,部分部門的接待費與去年持平。

國稅總局削減2億元接待費

據北青報記者不完全統計,國家稅務總局、國家質檢總局和中國科學院位居公務接待費預算前三名。

國家稅務總局的2014年公務接待費預算為39431.44萬元,盡管已經比2013年預算數減少了20000多萬元,但由于基數過大,仍然位居榜首。由于國稅總局屬于垂直管理單位,下轄各省市國稅局系統,所以公務接待費數額巨大。

值得注意的是中國科學院,其2014年公務接待費預算為6804.94萬元,比2013年預算減少756.1萬元。中科院解釋為,認真貫徹厲行節約的相關精神,進一步壓縮業務接待費支出預算。

對于龐大的公務接待費基數,中科院曾于2011年介紹,中科院公務接待費包括內賓的公務接待和外賓的公務接待。由于國際科技合作交往比較頻繁,外賓公務接待費較大。

住建部預算僅13.95萬元 農業部超2000萬元

多數部門對公務接待費進行了壓縮。發改委的接待費預算由2013年的608萬元,減少到2014年的575萬元;科技部接待費預算由2013年的1566.84萬元降至1148.81萬元;環保部從669.82萬元砍到330.9萬元。

不過,部委之間的接待費絕對數額相差很大。農業部接待費預算在2000萬元以上,科技部、工信部均超過1000萬元,發改委、財政部、水利部等部委在500萬元左右,住建部2014年公務接待費預算僅為13.95萬元。

根據北青報記者查詢到的結果,住建部的公務接待費是國務院各部委中最少的。住建部解釋,2014年公務接待費預算與2013年預算數持平,主要是按照中央“八項規定”要求,嚴格控制“三公”經費支出,確保2014年“三公”經費預算規模只減不增。

個別部門接待費增加

公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

有部分部門的接待費預算不增不減,與去年持平。這些部門有中央民委、財政部、國家工商管理總局、安監局、旅游局、社科院、國家行政學院等。

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不過也有個別部門接待費增長。中國工程院2014年公務接待費預算為24萬元,比2013年預算數增加18萬元,原因是在華國際會議外事接待一次性工作任務增加。

對話

三公支出標準制定 應該有公眾參與 對話人:上海財經大學教授 蔣洪

北青報:此前公布三公,不少部門都會把出國團組的數量、人次,以及部門有多少輛車,這一年新買了多少輛車都公布出來。今年公布這些信息的部門少了很多,您怎么看這個現象? 蔣洪:根據我的了解,以前公布這些信息的部門也不多,因此我還不能說這是不是一種退步。但確實在一些預算中,由于信息缺乏,導致公眾沒有依據去判斷預算是否合理,比如這個部門有多少人,這份預算包括了哪些子部門等。

北青報:從數據上來看,今年的三公經費下降了大約10%,但似乎各地還是不斷出現大吃大喝的問題。

蔣洪:最近一段時間,從上到下采取了一些措施,短期也取得了一些效果,但能否堅持下去,我們還要拭目以待。吃吃喝喝這種現象,跟現在的制度運行方式有關系。因為我們是從上到下來分配資源的。

北青報:那您認為,三公經費減少有實際意義嗎?或者說,三公經費是不是越少越好? 蔣洪:老百姓并不是反對三公經費,而是反對三公支出中過度的、不必要的支出。必要的支出大家是可以理解的,雖然它表現為吃吃喝喝這種形式,但工作餐這種還是可以理解的。這就涉及一個價值判斷的問題。三公消費,哪些是合理的,哪些是過度的。有些人可能覺得一頓飯3000塊已經很節儉了,不算多,但老百姓可能覺得很過分。

北青報:這似乎不太好判斷。

蔣洪:問題在于合理的標準如何制定。生活水平差的人可能標準就低一些,生活水平高的人標準就高一些,應該有公開的討論。這也是管理預算的重要問題。不僅是在預算編制的過程中,要有民主決策、要有公眾參與,從制定支出標準這兒開始,就要有民主決策。

本版文/本報記者 羅丹陽 關慶豐 制圖/陳波 2014年三公經費預算排名 出國

體育總局20910.92 外交部9605.80 中科院9411.52 商務部5315.2 農業部4913.82 貿促會4208.98 新聞出版廣電總局3584.86

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工信部3177.28 財政部2691.26 發改委2480.08 公車

稅務總局136427.46 質檢總局26981.78 氣象局15360.44 農業部11246.7 水利部7982.75 統計局6655.08 交通部6539.9 中科院5508.35 民航局4855.71 安監總局4721.25 接待

三公經費預算標準范文第4篇

“三公”經費預算說明

一、部門職能職責

(一)貫徹執行國家、省關于民政工作的方針政策和法律法規;擬訂全市民政事業發展規劃和政策,并組織實施和監督檢查。

(二)承擔依法對全市社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理和相應的監督管理責任;負責社會組織黨建的指導管理工作。

(三)貫徹執行國家的優撫政策,依法開展優撫工作;負責烈士評定核報和烈士褒揚工作;指導優撫醫療事業單位、光榮院和烈士紀念建筑物保護單位的管理;組織和指導全市擁軍優屬、擁政愛民工作。

(四)擬訂全市退役士兵、轉業士官、復員干部和移交地方政府安置的軍隊離退休干部、退休士官及軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置政策并組織實施;督促指導接收安置工作;組織、協調、督促落實軍隊離退休干部的有關政治、生活待遇。

(五)擬訂全市救災減災規劃、政策并組織實施;組織、協調救災減災工作;組織自然災害救助應急體系建設;組織核查、統計上報和發布災情工作;籌措、管理、分配救災款物并監督使用;組織、指導救災捐贈工作;指導救災物資的儲備和發放工作;指導災民開展生產自救。

(六)擬訂全市社會救助規劃、政策和標準;負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助工作;負責農村五保供養工作;負責城鄉社會救助體系建設工作;擬訂城鄉居民最低生活保障對象家庭收入核查辦法和程序并組織實施;管理分配中央、省下撥的市級城鄉低保資金、五保資金、醫療救助資金和臨時救助資金。

(七)擬訂全市城鄉基層群眾自治組織建設和社區建設相關制度并組織實施;提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議;指導城鄉社區建設和服務管理工作;推動村(居)務公開和基層民主政治建設;負責全市基層群眾自治組織和社區居委會干部的培訓和表彰。

(八)擬訂全市行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施;負責行政區域界線的勘定和管理工作;負責全市法定行政區域界線爭議的調查和調處工作;負責地名管理工作;組織建立和管理地名信息資料、檔案。

(九)擬訂全市社會福利事業發展規劃、政策并組織實施;推進全市養老服務體系建設,指導全市社會福利機構的建設和管理;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作;指導全市社會福利企業的認定工作;指導和監督社會福利資金管理使用;組織擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策;組織、指導社會捐助工作;負責本市的募捐管理工作;加強對全市老齡工作的宏觀指導,協調推動各部門開展有利于老年人身心健康的各項活動;指導、督促和檢查全市的老齡工作。

(十)貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理和收養政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;督促指導婚姻、殯葬、收養服務機構管理工作;牽頭負責全市生活無著落的流浪乞討人員救助管理和流浪未成年人的救助保護工作。

(十一)承辦省民政廳交辦的福彩銷售工作,擬訂全市福利彩票銷售規劃,組織指導和規范管理全市福利彩票銷售工作;負責本級福彩公益金的管理和使用;指導、監督全市福彩公益金的管理和使用。

(十二)負責全市民政事業經費、國有資產的監督管理工作;指導監督民政事業經費的管理使用;負責民政統計工作。

(十三)承辦省民政廳和市政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。

(十四)會同有關部門按規定擬訂全市社會工作地方性政策文件和發展規劃、職業規劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;組織指導全市基層民政干部職工隊伍建設;推進民政科技和民政行業標準化工作。

(十五)承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

湘潭市民政局機關內設辦公室、法制信訪科(行政審批科)、社會組織管理科(湘潭市社會組織管理局)、優撫科、復員退伍軍人安置科、救災救濟科、社會救助管理科(湘潭市社會救助管理局)、基層政權和社區建設科、區劃地名科、社會福利和慈善事業促進科(湘潭市老齡工作委員會辦公室)、社會事務科、規劃財務科、人事科(社會工作科)等13個內設機構。離退休人員管理服務科、機關黨委、紀檢(監察)機構按有關規定設置。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括納入一般預算管理的非稅收入。支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的基本支出經費,也包括駐潭部隊官兵擁軍牛奶、重點優撫對象自然增長資金、復退軍人維穩等項目性經費。

(一)收入預算,2017年年初預算數2157.79萬元,其中,財政預算全額撥款2147.79萬元;納入預算管理的非稅收入撥款10.00萬元;無政府性基金預算。

(二)支出預算,2017年年初預算數2157.79萬元,其中,其中基本支出987.51萬元,項目支出1170.28萬元。

具體安排如下:

1、基本支出:2017年年初預算數為987.51萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2、項目支出:2017年年初預算數為1170.28萬元,單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。我局納入預算的項目支出:民政系統財務管理目標考核資金、民政事業管理工作經費、爭取項目前期工作專項經費、機關服務成本、雙擁工作經費、駐潭部隊官兵牛奶資金、重點優撫對象自然增長資金、復退軍人維穩工作經費、安置工作經費、民政局系統二級單位經費等。

(三)“三公”經費預算:2017年“三公”經費預算數85.4萬元,其中:公務接待費73.4萬元,公務用車運行費12萬元(含殯葬執法大隊1輛4萬元),因公出國(境)費0元。

“三公”經費預算數增減變動說明:2016年“三公”經費預算數為145.4萬元。2017年為85.4萬元,比上年減少60萬元,主要為公務車運行維護費減少60萬元,是由于2016年年中公務車改革,我局拍賣和轉交部分車輛,而減少了年末車輛保有量。

三公經費預算標準范文第5篇

關于人口普查經費預算的報告

鎮政府:

據初步統計,我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據市人普辦、市財政局聯合下發的《關于抓緊落實人口普查經費的通知》(仙人普辦[2010]3號)和市人普辦《關于第六次人口普查鎮級經費預算項目設定的意見》(仙人普辦

[2010]4號)文件精神,結合我鎮實際,特向鎮政府申請,要求按政策撥付(本行政區人口人均1.5元的預算)人普專項工作經費,以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下:

一、普查前期準備工

1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天)20000元 6月—10月

2、普查小區劃分及地圖的繪制(430個小區)5000元

3、宣傳費用5000元

4、購買培訓資料費(450份)7000元

5、普查登記草表的印制(12萬人)15000元

二、普查階段

1、普查的試點10000元 10月—12月

2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報10000元

3、普查后的結果抽查5000元

4、普查表的匯總10000元

三、普查辦公費用

1、接待上級檢查5000元

2、報送普查表的差旅費5000元

3、普查各階段業務普查生活招待5000元

4、打印費15000元

四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,

每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元

聘用普查員15名,每月工資600元。時間為

一個半月。

五、普查后期的工作

1、到市集中錄入匯總10000元

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總 計170100元西流河鎮統計組

三公經費預算標準范文第6篇

方案

根據和田地區農村文化活動建設專項資金管理辦法的有關精神,結合本鎮今年文化工作計劃,特制定2012年文化活動經費使用預算方案。

一、指導思想

以貫徹落實黨的十七大四中、五中全會的精神,自治區七屆九次會議、十次全委擴大會議。以全面廣泛地開展群眾文化活動為載體,以繁榮農民群眾精神文化生活為目的,規范管理文化活動專項資金,確保??顚S?,以最大的限度發揮和提高資金的使用效益。

二、經費來源及預算數據

2012文化活動經費預算,根據本鎮的實際情況而定于5萬元人民幣。

三、經費使用原則

(一)鎮財政按照縣委、縣政府有關文件精神,確保資金全額到位。文化活動經費堅持??顚S?,如發現申報內容不真實騙取資金,或挪用、擠占和擅自改變專項資金用途的,將追究直接人員責任。

(二)文化站須按照工作計劃,編報經費預算方案。經費列支的文化活動項目,須與文化工作計劃中的文化活動項目一致。做到文化活動“工作計劃、活動策劃、資金預算、

1 經費使用”一體化,環環相扣,步步扎實。

四、監督檢查

文化活動項目的經費列支,鎮財政要做到賬目清晰,數據明確。文化站要把文化活動的每個列支項目的圖片、影像、文字等材料收集歸檔,以備上級文化部門專項資金績效考核組的審核與督查。

五、文化活動項目經費預算

罕艾日克鎮文化活動主要以節假日為載體,充分的利用節假日。

三月:舉行“三八”活動,經費預算1萬元人民幣。

1、拔河比賽:組織群眾隊,共計8個隊,每隊補助300元,共計300×8;評選前三名獎金紀念品費用以此為:500元、300元、100元;邀請評委及生活補助費:400元;共計3700元人民幣。

2、婦聯工作先進集體6個。先進集體每個集體獎勵1000×6,獎狀費用300元;共計6300元人民幣。

五月:舉辦村級文化管理員培訓。經費預算5000元人民幣。

教材資料費1000元、交通費500元、誤餐費1000元、其他會務費2500元。

六月:舉辦慶“七一”暨“創先爭優”活動合唱歌詠比賽。經費預算1萬元。

2 租舞臺音響費1500元、交通費1500元、誤餐費1000元、合唱隊服裝費2000元、獎勵費2500元、主持節目評委費500元。

七月:舉辦全鎮文藝骨干培訓,經費預算1萬元人民幣

分類培訓其三期,每期音響會務費1000元、誤餐費補貼每期1000元、講課費每期1000元,三期材料費用1000元。三期共計1萬元人民幣。

八月:舉辦全鎮體育活動,經費預算1萬元人民幣。

1、籃球比賽:組織群眾隊,共計10個隊,每隊補助300元,共計300×10;評選前三名獎金紀念品費用以此為:500元、300元、100元;邀請評委及生活補助費:800元(兩天);共計4700元人民幣。

2、兵兵球、羽毛球比賽:各評選前五名以此獎勵:300元、200元、100元、100元、100元;800元×2;邀請評委及生活補助費:600元;共計2200元人民幣。

3、象棋比賽:評選前三名以此獎勵:300元、200元、100元,紀念品費用:500元,生活補助費:300元;共計1400元人民幣。

4、宣傳圖片及購買辦公用品:1300元。

十月:舉行罕艾日克鎮農村文藝匯演。經費預算5000元人民幣。

場地費500元、場景布置500元、獎勵品1000元、交通

3 費1000元、誤餐費1000元,其他費用1000元人民幣。

以上文化活動經費預算方案,請鎮有關部門從嚴掌握,認真組織實施。同時,倡導社會各界支持文化事業,注意吸納社會資金辦文化,以進一步活躍群眾文化,提高群眾素養,推動我鎮各項工作開展。

罕艾日克鎮人民政府

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