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衛計委9類15種大病

2022-12-09

第一篇:衛計委9類15種大病

國家衛計委:發生高額醫療費用就是大病

本報北京7月24日電(記者白劍峰)國務院新聞辦24日舉行國務院政策例行吹風會,國務院醫改辦專職副主任、國家衛生計生委體改司司長梁萬年介紹了全面實施城鄉居民大病保險相關政策。

7月22日,國務院常務會議確定全面實施城鄉居民大病保險,到2015年底前,大病保險要覆蓋所有城鄉居民,包括新農合和城鎮居民醫保所有參保人群。到2017年,要建立起比較完善的大病保險制度。

梁萬年說,要有效緩解群眾因大病致貧和返貧的問題,下一步將做好以下幾個方面的工作:

一是要提高保障水平。從城鎮居民基本醫保、新型農村合作醫療基金中,劃出一定比例或者額度,作為大病保險的資金,確保2015年大病保險的支付比例達到50%以上,并進一步提高支付比例。

二是加強不同保障制度的銜接,做好基本醫保、大病保險、醫療救助、疾病應急救助、商業健康保險及慈善救助等制度間的互補聯動,在政策制定、待遇支付、管理服務等方面做好銜接,努力實現大病患者應保盡保。

三是規范大病保險的承辦服務。原則上通過政府招標選定商業保險機構承辦大病保險業務,在正常招標不能確立承辦機構的情況下,由地方政府明確承辦機構的產生辦法,要遵循收支平衡、保本微利的原則,合理控制商業保險機構的盈利率。

四是強化監督管理。強化大病保險資金管理,確保資金安全和償付能力,加強對醫療機構、醫療服務行為和質量的監管,強化診療規范和臨床路徑,控制不合理醫療費用。同時,商業保險機構要將簽訂協議情況以及籌資標準、待遇水平、支付流程、結算效率和大病保險年度收支等情況向社會公開,主動接受社會監督。

梁萬年指出,國際上有一個通用概念—家庭災難性醫療支出。就是將一個家庭的總收入減去家庭必需的食品等生活支出作為分母,這個家庭一個年度內累計的醫療支出作為分子,其比值如果大于或等于40%,也就意味著這個家庭發生了災難性的醫療支出。具體換算到中國,報銷比例為什么要達到50%以上?因為如果報銷比例過低,可能就不能解決問題,導致發生家庭災難性支出的可能性加大。今后隨著經濟社會發展和基本醫?;I資水平的提高,報銷比例會逐步提高,各地要逐漸建立動態調整機制。

梁萬年說,大病有不同的界定標準。從倫理學的角度界定,就是容易危及生命、導致死亡的疾病;從經濟學角度界定,就是費用太高的疾病;從醫學角度界定,就是基層看不了必須到大醫院看的疾病。我們推行大病保險,是按照費用來界定的。原衛生部新農合重大醫療保障是從病種起步的,包括兒童白血病、先天性心臟病等22種疾病。但是,這次明確要求以發生高額醫療費用作為界定標準。當個人自付部分超過一定額度,就可能導致家庭災難性醫療支出,這個病就是大病。今后,我國將推動新農合重大疾病保障向大病保險平穩過渡。

第二篇:駐馬店市衛計委

駐馬店市衛計委 2017年度部門預算

目 錄

第一部分 駐馬店市衛計委概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 駐馬店市衛計委2017 年度部門預算情況 第三部分 名詞解釋

附件:駐馬店市衛計委2017 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

1

第一部分

駐馬店市衛計委概況

一、 主要職能

(一)貫徹執行黨和國家關于衛生和計劃生育工作的法律、法規和方針、政策;協調推進全市醫藥衛生體制改革,實施衛生和計劃生育地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導全市衛生和計劃生育中長期規劃和區域性規劃的編制和實施。

(二)負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織實施食品安全風險監測、評估,為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

(四)負責組織實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體 2

系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(五)組織實施全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準的具體措施并組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立全市醫療服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫院改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制,提出醫療服務和藥品價格政策的建議,參與制定醫保(新型農村合作醫療)支付和結算政策,完善公立醫院補償機制,建設和諧醫患關系。

(七)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,實施國家藥品法典和國家基本藥物目錄,組織實施國家基本藥物目錄外河南省藥品增補目錄及河南省基本藥物的采購、配送、使用的政策措施。提出我市增補基本藥物價格政策建議。

(八)貫徹落實生育政策,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施全市計劃生育技術服務管理制度的落實。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(九)完善建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助、促進計劃生育家庭發展和應對計生家庭老齡化等制度機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,經濟社會發展政策與計劃生育利益導向政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

3

(十)組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制,指導城鎮社區各類經濟組織和社會組織計劃生育工作。

(十一)組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和??漆t師規范化培訓制度。

(十二)組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目,開展實驗室生物安全監督管理工作。組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

十三)完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

(十四)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生服務統計調查,參與市人口基礎信息庫建設。根據國家要求,組織衛生和計劃生育國際交流合作與衛生援外工作。

(十五)指導制定全市中醫藥中長期發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。

(十六)承擔市人口和計劃生育領導小組的日常工作。 (十七)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

駐馬店市衛計委部門預算包括委機關本級和委屬事業單位預算。

1、駐馬店市中心醫院

2、駐馬店市精神病醫院

4

3、駐馬店市保健委員辦公室

4、駐馬店市120急救指揮中心

5、駐馬店市計劃生育協會

6、駐馬店市人口和計劃生育藥具管理站

7、駐馬店市人口和計劃生育培訓中心

8、駐馬店市人口和計生行政執法監察支隊

9、駐馬店市疾病預防控制中心

10、駐馬店市衛生監督所

11、駐馬店市婦幼保健所

12、駐馬店市結核病防治所

13、駐馬店市中心血站

14、駐馬店市中醫院

15、駐馬店市衛生學校

16、駐馬店市人口和計劃生育信息服務中心

第二部分

駐馬店市衛計委2017年度部門預算情況

一、收入支出預算總體情況說明

駐馬店市衛計委2017年預算批復收入總計169830.61萬元,支出總計169830.61萬元。

二、支出預算總體情況說明

駐馬店市衛計委2017年支出預算合計169830.61萬元,其中:基本支出169116.61萬元,占99.58%;項目支出714萬元,

5

占0.42%。

三、一般公共預算支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017 年一般公共預算支出預算9106.74萬元,主要用于以下方面:工資福利支出5783.86萬元,占63.52%;對個人和家庭的補助支出2191.48萬元,占24.06%;商品服務支出417.40萬元,占4.6%;專項業務支出714萬元,占7.82%。

四、一般公共預算基本支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017年一般公共預算基本支出8392.74萬元,其中:工資福利支出5783.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出;商品和服務支出417.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維 修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品性支出;對個人和家庭的補助支出2191.48萬元,主要包括;離休費、退休費、生活補助、 醫療費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

五、 “三公”經費支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017 年“三公”經費預算為53.7萬元。 其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費53.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

6

駐馬店市衛計委2017年運行經費支出預算417.40萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購預算安排159.52萬元,其中:政府采購其他貨物預算123萬元;政府采購其他網絡設備預算16萬元;政府采購其他服務20.52萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年,我委對“人口計劃生育事業費”專項資金實施過預算績效評價,涉及資金260萬元;2017年擬對“人口計劃生育事業費”專項資金開展預算績效評價工作,涉及資金265萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用

7

于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇:學習國家衛計委制定

學習國家衛計委制定“九不準”規定心得體會

在醫院領導的帶領下,我認真學習了《加強醫療衛生行風建設“九不準”規定》。通過學習,我深刻地領悟到“健康所系,性命相托”這一句話的深刻含義,體會到做為一名醫務人員身上所肩負的神圣使命。

醫務人員是一種責任,一種義務。醫務人員要肩負著廣大人民群眾身心健康。要做到讓病人滿意、群眾滿意、社會滿意。因此,作為一名基層醫務人員,我是無比的驕傲和自豪,但我也感覺到我的神圣使命。“九不準”規定為我今后醫療工作的開展指明了道路,避免了我在醫療工作中出現錯誤。正像醫生職業道德所言:“救死扶傷、防病治病、實行社會主義人道主義、全心全意為人民身心健康服務”我一定會遵守“九不準”的規定,做一名合格的醫務人員。

簽名:

第四篇:駐馬店市衛計委

駐馬店市衛計委 2017部門預算

目 錄

第一部分 駐馬店市衛計委概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 駐馬店市衛計委2017 部門預算情況 第三部分 名詞解釋

附件:駐馬店市衛計委2017 部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

1

第一部分

駐馬店市衛計委概況

一、 主要職能

(一)貫徹執行黨和國家關于衛生和計劃生育工作的法律、法規和方針、政策;協調推進全市醫藥衛生體制改革,實施衛生和計劃生育地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導全市衛生和計劃生育中長期規劃和區域性規劃的編制和實施。

(二)負責制定全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織實施食品安全風險監測、評估,為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

(四)負責組織實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體 2

系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(五)組織實施全市醫療機構和醫療服務全行業管理辦法。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準的具體措施并組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立全市醫療服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織推進公立醫院改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制,提出醫療服務和藥品價格政策的建議,參與制定醫保(新型農村合作醫療)支付和結算政策,完善公立醫院補償機制,建設和諧醫患關系。

(七)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,實施國家藥品法典和國家基本藥物目錄,組織實施國家基本藥物目錄外河南省藥品增補目錄及河南省基本藥物的采購、配送、使用的政策措施。提出我市增補基本藥物價格政策建議。

(八)貫徹落實生育政策,組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。監督實施全市計劃生育技術服務管理制度的落實。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(九)完善建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助、促進計劃生育家庭發展和應對計生家庭老齡化等制度機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,經濟社會發展政策與計劃生育利益導向政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

3

(十)組織落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制,指導城鎮社區各類經濟組織和社會組織計劃生育工作。

(十一)組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和??漆t師規范化培訓制度。

(十二)組織擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目,開展實驗室生物安全監督管理工作。組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

十三)完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

(十四)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施衛生服務統計調查,參與市人口基礎信息庫建設。根據國家要求,組織衛生和計劃生育國際交流合作與衛生援外工作。

(十五)指導制定全市中醫藥中長期發展規劃,并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。

(十六)承擔市人口和計劃生育領導小組的日常工作。 (十七)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

駐馬店市衛計委部門預算包括委機關本級和委屬事業單位預算。

1、駐馬店市中心醫院

2、駐馬店市精神病醫院

4

3、駐馬店市保健委員辦公室

4、駐馬店市120急救指揮中心

5、駐馬店市計劃生育協會

6、駐馬店市人口和計劃生育藥具管理站

7、駐馬店市人口和計劃生育培訓中心

8、駐馬店市人口和計生行政執法監察支隊

9、駐馬店市疾病預防控制中心

10、駐馬店市衛生監督所

11、駐馬店市婦幼保健所

12、駐馬店市結核病防治所

13、駐馬店市中心血站

14、駐馬店市中醫院

15、駐馬店市衛生學校

16、駐馬店市人口和計劃生育信息服務中心

第二部分

駐馬店市衛計委2017部門預算情況

一、收入支出預算總體情況說明

駐馬店市衛計委2017年預算批復收入總計169830.61萬元,支出總計169830.61萬元。

二、支出預算總體情況說明

駐馬店市衛計委2017年支出預算合計169830.61萬元,其中:基本支出169116.61萬元,占99.58%;項目支出714萬元,

5

占0.42%。

三、一般公共預算支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017 年一般公共預算支出預算9106.74萬元,主要用于以下方面:工資福利支出5783.86萬元,占63.52%;對個人和家庭的補助支出2191.48萬元,占24.06%;商品服務支出417.40萬元,占4.6%;專項業務支出714萬元,占7.82%。

四、一般公共預算基本支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017年一般公共預算基本支出8392.74萬元,其中:工資福利支出5783.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出;商品和服務支出417.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維 修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品性支出;對個人和家庭的補助支出2191.48萬元,主要包括;離休費、退休費、生活補助、 醫療費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

五、 “三公”經費支出預算情況說明

駐馬店市衛計委2017 年“三公”經費預算為53.7萬元。 其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費53.2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

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駐馬店市衛計委2017年運行經費支出預算417.40萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購預算安排159.52萬元,其中:政府采購其他貨物預算123萬元;政府采購其他網絡設備預算16萬元;政府采購其他服務20.52萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2016 年,我委對“人口計劃生育事業費”專項資金實施過預算績效評價,涉及資金260萬元;2017年擬對“人口計劃生育事業費”專項資金開展預算績效評價工作,涉及資金265萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業基金(即事業單位以前各收支相抵后,按國家規定提取、用

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于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇:衛計委“九不準”行為制度

附件2

諸城市林家村中心衛生院

執行 [國衛辦發2013-49]號關于加強醫療衛生行風建設

“九不準”的制度

為深入貫徹落實[國衛辦發2013-49]號“國家衛生計生委國家中醫藥管理局關于印發加強醫療衛生行風建設′九不準‵的通知”文件精神,進一步加強我院行風建設,嚴肅紀律,明確要求,依法執業,廉潔行醫,特成立諸城市林家村中心衛生院關于執行“九不準”領導小組, 婁運志院長任組長,成員為班子成員的領導小組 ,制定“九不準”行為規范制度,要求各科室嚴格按照本制度執行。

一、 各科室除衛生院組織的集中培訓學習外,還要以科室會議學習等形式認真學習,做好筆記,做好警示工作,舉行“九不準”學習內容知識問答,做到全員培訓。

二、 各科室要認真領會文件內容及工作要求精神,并將其貫徹到實際工作中去。

三、 要求科室工作人員做好“九不準”執行工作,做到相互監督,人人負責,并將監督中出現的問題記錄,及時上報院辦公室。

四、 各科室要把“九不準”的各項指標列入醫院科室的各項績效考核中去。

五、

衛計委“九不準”行為:

1.不準將醫療衛生人員個人收入與藥品和醫學檢查收入掛鉤;

2.不準開單提成; 3.不準違規收費;

4.不準違規接受社會捐贈資助;

5.不準參與推銷活動和違規發布醫療廣告; 6.不準為商業目的統方;

7.不準違規私自采購使用醫藥產品; 8.不準收受回扣;

9.不準收受患者“紅包”等。

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