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專項檢查報告范文

2023-04-10

專項檢查報告范文第1篇

Xxxx保衛部:

為了落實xxxx公司關于冬季安全生產的通知。2010年10月27日酒店組織安排對全店進行了安全大檢查。檢查情況如下:

一、檢查情況

酒店主要領導及各部門負責人一起對各區域消防系統、監控系統、各區域配置的滅火器、各個機房動室、后廚區域用電、用氣安全情況、食品安全情況、客房房間內用電安全情況、各區域配電箱、電源線、及員工宿舍內生活安全情況進行全面檢查。各區域消防系統、監控系統完好。各機房設備運轉正常。后廚區域用電、用氣都規范正常,無過期、變質、腐爛食品及原材料??头糠块g內設施設備完好。各區域配電箱、電源線無破損裸露老化現象。

二、存在安全隱患

酒店大廳區域滅火器有個別壓力即將失效。消防水泵房內噴淋水泵存水閥漏水,啟動時不能將水抽起來??头糠块g內有個別電吹風插頭未完全插好在插座上易引起觸電事故,員工宿舍內有個別床位有私拉亂接照明燈現象容易引起火災觸電事故。

三、整改措施

對壓力即將失效滅火器現場立即進行了更換,請消防維保單位人員對噴淋水泵存水閥進行了維修,并根據維保單位要求每周對噴淋水泵進行一次啟動檢測。對于個別不易保存蔬菜要求部門采購、驗收環節嚴把質量關,采取少進快銷辦法盡量做到不浪費。對客房房間內電吹風插頭現場要求員工插好,并要求在今后工作中一定要仔細檢查。特別是要預防客人在房間內使用大功率電熱器具,要求員工在做衛生時如果發現客人有自帶大功率電熱器具要及時上報,及時提醒客人注意用電防火安全。對員工宿舍床鋪上私拉亂接照明燈現象進行了制止,并立即現場整頓。對員工進行了冬季防火安全知識宣傳,提醒員工不能使用大功率電熱取暖器具,時刻做好員工宿舍冬季防火安全工作。在10月份月底組織全酒店人員進行一起消防安全演習活動。

專項檢查報告范文第2篇

現將查出的問題及整改情況進行匯報。

一、 防排水情況

1、 流水線生產車間擺渡小車坑內因低洼可能存在積水現象,針對此想象,分公司設專人值守,密切關注天氣變化。如有積水,立即啟用排水泵進行排除。

2、 廠區排水溝上周進行了清淤工作,排水溝情況良好。

3、 廠區對外雨水口無堵塞,無淤泥。

4、 生活區排水溝無堵塞,排水暢通。

二、龍門吊安全檢查

1、對廠區所有龍門吊吊鉤情況進行檢查,不使用的龍門吊吊鉤均按照要求收到頂部,防止大風時擺動。

2、所有龍門吊均配備防風繩、防風鉤,不使用的龍門吊均已按照要求拴緊防風鉤。

三、應急物資檢查

沙袋、鐵鍬、水泵、應急燈等防汛、防臺物資齊備,設備情況良好,滿足應急使用。

四、安全教育情況

分公司安質部按照防臺、防汛要求對項目部管理人員及車間工人進行了安全教育,

6、7車間窗戶玻璃容易被風吹落,在經過上述車間時應注意高空墜物。

上海分公司

20

16、

專項檢查報告范文第3篇

一、領導高度重視,組織學習制度,提高認識,財務檢查整改報告。我校領導高度重視財務工作,對檢查指出問題,成立整改小組組長:李彥民(校長、黨支部書記);副組長:宋村社副校長;賀曉東副校長組員:陳立尚(總務主任);陳娟(工會主席);王平會計;鄭建剛(出納)組織學習我區教育局財務文件,提高認識,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

二、存在問題,整改情況

1、財務人員沒有從業資格證,整改報告《財務檢查整改報告》。

2、未執行績效工資相關政策和義務教育經費使用辦法。

3、沒有嚴格執行"收支兩條線"管理制度。財務票據不規范

4、固定資產報廢手續不規范。

5、資金管理不規范。

6、存在購置設備5000元,未經履行向教育局審批程序。

7、貧困補助資料不全。針對實際情況,進一步加強財務管理,嚴格按照有關會計制度核算收支,認真整改存在問題。

1、財務人員沒有從業資格證。準備暑期聯系讓會計、出納參加培訓,接受專業知識培訓,取得從業資格證。

2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。蛋奶工程費用不作為其他任何教師勞務支出。

3、對于租賃蛋奶收支等費用,嚴格執行"收支兩條線"管理制度。

4、規范固定資產報廢手續,隨時發生,隨時辦理手續,作到不累積,不遺漏任何一筆手續。

5、規范資金管理,對于上級撥款資金,??顚S?。嚴格遵守財務制度,堅決杜絕使用大額現金支付現象,收款收據、白條報賬現象。

6、存在購置設備,使用資金超過5000元,堅持向教育局打報告

專項檢查報告范文第4篇

一、檢查范圍

對列入2011年國家重點監控企業的慶城縣污水處理廠進行檢查。重點對甘肅省環境保護廳、甘肅省監察廳的《關于落實全省污染減排重點項目和突出環境問題整改責任通知》(甘環發〔2011〕106號)中列入藍色預警的污水處理工程、污水處理廠整改落實情況進行檢查。

二、檢查內容

(一)污水處理設施臺賬和資料核查

1、污水處理廠建設規模、地點、采用工藝、主要污染物允許排放標準等是否與環評審批文件一致。環評審批時間和投入運行時間是否一致。

2、檢查是否建立生產運行臺賬和污染減排臺賬,生產運行臺賬是否按日記錄進出水量、水質、污泥產生量與處置情況、主要設備運行狀況等,是否按與記錄用電量、運行成本等;污染減排臺賬是否規范,是否保存有各月電費發票、購藥發票、污泥處置費發票等單據,臺賬數據間邏輯關系是否相等,是否嚴格執行甘肅省城鎮污水處理廠異常情況申報制度、發生異常后。是否向當地環保部門及時報告,各種申報批復資料是否齊全。

3、現場核查污水處理廠月審核報告中的水量、水質監測結果標率、月用電量及繳費發票、運行調度表和異常情況報告等數據是否與實際工作情況一致。

4、污水處理立場是否建有化驗室,是否按照《城市污水處理廠運行、維護及安全技術規程》(CJJ60-94)要求開展化驗,化驗室數據是否真實、準確。

5、檢查污水處理廠是否建立污泥管理臺賬,是否執行污泥轉移聯單制度,是否詳細記錄污泥產生量、轉移量、污泥處置量及其去向等情況。

(二)污水處理設施運行情況現場檢查

重點檢查污水處理設施是否存在無正當理由擅自停運、不正常運行、主要污染物超標排放、不經污水處理設施偷排污水、連續監測設備數據弄虛作假等環境違法問題。

1、檢查超越管線是否鉛封,開啟是否有記錄,是否存在擅自開啟超越管線情況,進出水量監測儀表數據是否相等情況。

專項檢查報告范文第5篇

檢查內容:2012年9月15日上午8點半,由計劃部、工程部、技術部、財務部,物資部共同對 物資代保管單位設備堆場及庫房進行檢查,本次檢查主要是針對冬季防凍、防火、防盜有無具體措施,以及設備、材料的擺放、儲存、區域規劃等是否符合物資保管的要求和標準。

檢查中存在問題如下

一、材料庫

#

1、#

3、#

4、#

5、#

6、#7材料庫全修建在物資堆場區域且存在以下問題:

1.1 所有材料庫無通風設施,消防設備不齊;

1.2 #1材料庫防盜門已破損,無人修理;#3焊條材料庫內無干濕溫度計;

1.3 #4裝置性材料庫內滅火器未按規定擺放,管理不到位; 1.4 #5氧氣材料庫和#6乙炔材料庫消防設施不健全,并且距離設備堆場很近,萬一發生火災將影響到我設備堆場的所有物資設備; 1.5 #7油脂化工材料庫保溫材料與油脂、油漆混放。

- 233.1、設備堆放場區雜亂無章,未統一規劃,隨意堆放,混亂一片; 3.

2、 管道防腐施工處理在設備堆放場內進行,存在重大安全隱患;

3.3、設備堆放場靠山一側未安裝防盜安全網,防盜存在隱患;

3.4、 的材料在場區一側堆放凌亂,無人管理,部分浸泡在泥坑里;

3.5、部分鋼架未碼放整齊,隨意堆放;

3.6、場平未按要求施工,整個場地凹凸不平,砂礫石未鋪。

3.7 部分設備未按設備存放要求保管。

四、整改的標準和要求:

4.1 所有設備、材料的保管、維護、發放等嚴格按照合同規定的條款和要求執行;

4.2 所有設備、材料必須嚴格按照«電力基本建設火電設備維護保管

- 7

主送: 公 司

抄送:公司領導、工程部、計劃部、財務部、技術部、監理部

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