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大學生項目可行性報告范文

2023-05-11

大學生項目可行性報告范文第1篇

工業風扇項目可行性研究報告

工業風扇技術是專門為節能降耗、改善工作環境舒適度而開發的一系列產品。眾所周知,涼爽舒適的效果并不只有通過制冷降溫來實現;風扇吹拂的面積也取決于風扇的直徑,與風扇的轉速沒有絲毫關系,而低轉速大直徑的工業風扇這是結合了這些特點。經過多年的潛心研究和探索,整合國外先進的航空技術而研制出一種性能突出的螺旋槳扇葉,只需在空氣中緩慢旋轉就形成了連綿不絕、悄無聲息的微風流動。獨特高效的機翼型葉片緩慢旋轉就產生的大量氣流向下推動,從而構筑成一種近乎完美的螺旋槳的排氣。"工業風扇"產生的風速約為 2-3 米/秒,完全是根據氣流掠過人體皮膚產生最佳涼爽感覺的風量計算出來的,太強的氣流會讓人身心感到燥熱,有一種被風直吹的感覺,過高的風速也會使人頭暈,只有通過體表的揮發和微風速度的有機結合,才能美化人體的涼爽感覺。

優勢:

一、超高能效:超大而輕柔的高效微風, 全方位地強化空氣循環 ,低投資、低成本、免維護。大風量低轉速、超大覆蓋面積 。涼爽、溫暖、除濕的效果使人們全年舒適,超高機械效率和人機結合的安全裝置,安全有效的運行為您創造舒適的工作空間。

二、超級節能:超低能耗,自然通風降溫,不斷更新健康新空氣 ,加強室內空氣流動而節能超低能耗(您只需要1.5KW就可以對1000平方米的廠房有效的通風降溫)。

報告用途:發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

另:提供國家發改委甲、乙、丙級工程咨詢資質 北京智博睿信息咨詢有限公司

可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整) 第一章 工業風扇項目總論 1.1工業風扇項目概況

1.1.1工業風扇項目名稱

1.1.2工業風扇項目建設單位

1.1.3工業風扇項目擬建設地點

1.1.4工業風扇項目建設內容與規模

1.1.5工業風扇項目性質

1.1.6工業風扇項目總投資及資金籌措

1.1.7工業風扇項目建設期 1.2工業風扇項目編制依據和原則 1.2.1工業風扇項目編輯依據

1.2.2工業風扇項目編制原則

1.3工業風扇項目主要技術經濟指標

1.4工業風扇項目可行性研究結論

第二章 工業風扇項目背景及必要性分析 2.1工業風扇項目背景

報告用途:發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

2.1.1工業風扇項目產品背景

2.1.2工業風扇項目提出理由

2.2工業風扇項目必要性

2.2.1工業風扇項目是國家戰略意義的需要

2.2.2工業風扇項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要

2.2.3工業風扇項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要

第三章 工業風扇項目市場分析與預測

3.1產品市場現狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業未來發展前景分析

第四章 工業風扇項目建設規模與產品方案

4.1工業風扇項目建設規模 4.2工業風扇項目產品方案

4.3工業風扇項目設計產能及產值預測

第五章 工業風扇項目選址及建設條件

5.1工業風扇項目選址

5.1.1工業風扇項目建設地點

報告用途:發改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司

5.1.2工業風扇項目用地性質及權屬

5.1.3土地現狀

5.1.4工業風扇項目選址意見

5.2工業風扇項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則

6.1.2生產工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產設備 6.2.3設備配置方案 6.2.4設備采購方式

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6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2工業風扇項目主要建、構筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結構

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置

7.1.3豎向布置

7.1.4規劃用地規模與建設指標

7.2給排水系統

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統 7.4空調采暖

7.5通風采光系統

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節能措施

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8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析

8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節能措施分析

8.3.1土地資源節約措施

8.3.2水資源節約措施

8.3.3電能源節約措施

第九章 生態與環境影響分析

9.1項目自然環境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產資源

9.2社會環境現狀

9.2.1行政劃區及人口構成 9.2.2經濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

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9.4擬采取的環境保護標準 9.4.1國家環保法律法規

9.4.2地方環保法律法規

9.4.3技術規范

9.5環境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環境管理措施

9.6環境影響結論

第十章 工業風扇項目勞動安全衛生及消防

10.1勞動保護與安全衛生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據

10.2.2總面積布置與建筑消防設計

10.2.3消防給水及滅火設備

10.2.4消防電氣 10.3地震安全

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第十一章 組織機構與人力資源配置

11.1組織機構

11.1.1組織機構設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 工業風扇項目招投標方式及內容

第十三章 工業風扇項目實施進度方案

13.1工業風扇項目工程總進度 13.2工業風扇項目實施進度表

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第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據

14.2工業風扇項目總投資估算

表14-1工業風扇項目總投資估算表單位:萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位:萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位:萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位:萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內流動資金估算表單位:萬元

14.7資金籌措

14.8資產形成

第十五章 財務分析

15.1基礎數據與參數選取

15.2營業收入、經營稅金及附加估算

表15-1營業收入、營業稅金及附加估算表單位:萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位:萬元

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15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位:萬元 15.5現金流量預測

表15-4現金流量表單位:萬元

15.6贏利能力分析

15.6.1動態盈利能力分析

16.6.2靜態盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 工業風扇項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素

16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規避措施

第十七章 結論與建議 17.1工業風扇項目結論

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17.2工業風扇項目建議

大學生項目可行性報告范文第2篇

第一章 項目概況

本項目在未取得規劃設計條件和規劃方案情況下,為盡早對可行性取得意向成果,在投資人提供的項目地址,實地現場考察地塊現狀的情況下對項目進行以下初步可行性研究。

一、項目建設地址及地塊現狀

本項目位于西寧城西區新寧路與西關大街西路交叉路口,總占地面積為20畝(13300㎡)包括退紅線部分,即包括紅線以外的人行道及綠化帶。實際地塊凈面積約7500㎡,屬虎臺賓館和郵政局兩單位用地。在現有地塊上有賓館樓(10層樓)面積約6000㎡,賓館洗浴樓(五層)一幢面積約2500㎡,郵政局營業樓一幢(四層)面積2500㎡,以及其單層和多層建筑物三幢面積約2000㎡,合計舊建筑物13000㎡。

二、擬定項目規劃建設規模和內容

本項目尚未取得規劃條件,現按該地面積/13300㎡規劃,建筑密度按凈地面積7500㎡,密度不大于50%,建筑容積率4.5,總建筑面積:地上60000㎡,地下5000㎡,合計65000㎡。其中包括兩幢28+4F商住樓,總高度98m,一幢商務賓館26+4F,總高度98m,地下停車場2500㎡,地下人防2500㎡,設計停車位180位,綠化率35%以上。

三、拆遷補償方案

本項目采取包括土地轉讓在內一次性貨幣估價補償,(土地按土地二次轉讓繳納土地契稅)分二期對兩單位分別拆遷補償,暫定補償金和契稅,共6000萬元。(每畝地300萬元)

第二章市場預測

本項目地理位置優越,交通便利,隨著西寧市擴市,市中心西移,本地塊將成為西寧市中心,并伴有西寧最大廣場,該地塊升值因素壇加,隨之房產升值是必然的。此地開發建設商業及旅游賓館服務設施和高層住宅將會起到帶領西寧房

地產價格提升的帶頭作用,預測按目前西寧高層住宅房價走勢三年內高層住宅最高房價可提升到6000元/㎡,本項目開發市場前景看好。

第三章 市政條件

一、供電本項目初步計劃用電量在6000KW,采用雙回路供電,自建配電室。具體與供電部門協商解決。

二、供熱本項目住宅采用分戶取暖,公共建筑部分采用集中供暖,擬建燃氣鍋爐兩臺,燃氣為天然氣由城市管網投入。

三、供氣使用天然氣由城市管網投入。

四、供水本項目用水量主要是生活用水,可以以城市供水管網接入。

五、雨、污水排放本項目均為生活污水和雨水排放可以排入城市管網。

六、廣播電視均可從城市管網接入。

第四章 環境保護

一、大氣

本項目使用天然氣作為生活燃料,在住戶均設有通風排氣裝置,地下停車場汽車尾氣排放亦安裝通風排氣裝置。

二、噪音

噪音污染主要來自機電設備,因而對機房、泵房等產生噪音設備應采取相應的隔音措施。

三、污水處理

本項目產生的污水主要有生活污水和餐飲廢水、均可接入城市污水管網,由城市統一處理。

四、施工中的環境保護

本項目施工過程中,機械設備、噪音及施工粉塵對周圍人群和環境會造成污染,因此施工中必須采取必要的防范措施加以保護,達到符合環境法規要求。

第五章節能

一、建筑本體部分

本項目屬于民用建筑類,設計時應按照現行《民用建筑節能標準》設計進行。

二、機電設備部分

本項目將全部采用節能型設備,包括鍋爐、電梯、水泵、電機、制冷機、燈具等,以達到節能目的。

第六章 項目進度計劃

本項目可分前期工作階段,包括土地征用、拆遷、地勘規劃設計、工程設計、工程招標等。

本項目按四年計劃安排即2010-2013年。

本項目房屋銷售,按照國家相關規定高層建筑,主體施工至六層以上即可辦理房屋銷售許可進行銷售。從2010-2013年為銷售期。

第七章 投資總額概算及資金籌措

本項目總投資概算:

按規劃建設規模65000㎡,概算總投資為20000萬元,運作資金按8000萬元,(為總投資的40%)

資金籌措:本項目由投資人自籌資金。

第八章 利潤預測及成本費用分析

1、銷售價預測

本項目物業由高層住宅,商業用房、地下車庫和賓館組成。根據目前市場情況和未來三年內西寧房地產價格走勢預測本項目銷售價。分別為住宅4800元/㎡;商業用房7000元/㎡;地下車庫3000元/㎡(或按車位銷售),賓館(出租經營50元/㎡月),銷售5000元/㎡。

2、成本費用分析

本項目成本費由建設費用、管理費用、財務費用和銷售費用構成。

3、成本費用計算

(1)土地費用:根據投資人提供首期土地和舊有建筑總收購5000萬元。二期收購郵政局土地房屋估價1000萬元,合計6000萬元。

(2)建安費用①高層建筑按1850元/㎡計算。

60000㎡×1850元/㎡=11000萬元

②室外配套工程250萬元。

③大型設備、電梯、鍋爐、變電設備等500萬元。

④消防設施30元/㎡×66500元=260萬元

建設費用合計12110萬元。

二、建設前期費用

1、政府收取行政事業費:

100元/㎡×60000=600萬元

2、前期規劃勘察設計監督監理費等:

80元/㎡×65000=423萬元

三、管理費按建安費2%即

1850×2%×65000㎡=37元×65000=240萬元

四、財務費用

①資金成本8000×7%×1.5年=840萬元

②銷售費用:按銷售總額1%計算為272萬元

五、不可預見費按建安費2%取

65000×37元=246萬元

六、總投資(總成本費用)為:土地費+建設費+建設前期費+管理費+財務費+不可預見費=6000萬元+12110萬元+(600萬元+422萬元)+240萬元+(840萬元+272萬元)+246萬元=20730萬元3189元/㎡(每平方成本)。

七、銷售收入計算

住宅:34000㎡×4800元/㎡=16380萬元

商鋪:6000㎡×7000元/㎡=4200萬元

賓館:20000×5000元/㎡=10000萬元

地下車庫:3000×3000元/㎡=900萬元

銷售收入合計:31420萬元

八、銷售稅金

①營業稅:5.53%×31420萬元=1738萬元

②契稅:1%×31420萬元=314萬元

合計:2052萬元

九、利潤:

銷售收入-總成本-銷售稅金=31420萬元-20730萬元-2052萬元=8638萬元

十、所得稅:按25%,稅金=8638萬元×25%=2160萬元

十一、凈利潤8638萬元-2160萬元=6478萬元

第九章財務分析

一、本項目利潤占全部投資31%,占資本金81%,資金年回報率40%。

二、不確定性分析。

本項目可影響盈虧的因素是①建設規模(容積率);②投資增減;③銷售價格升降,為此,作盈虧平衡分析。

本項目若在設定的容積率建設規模不變的情況,若按投資增加10%,銷售價格降低10%的情況下盈虧情況:

原本總投資為20730萬元投資增加10%為2073萬元

原本總銷售額為31420萬元售價降10%為3142萬元

增降總合計為5215萬元-281萬元=4997萬元-所得稅1249萬元=3748萬元。 原利潤為6478萬元,扣減影響因素的利潤為2730萬元,收益率為12%。

第十章結論

一、本項目在西寧西區建設對于西寧城區中心西移,為中心區增加商業和旅游設施,繁華西區就顯得十分必要。

二、此地塊屬西寧黃金地段,建設高層住宅對于提升房地產市場價格有一定的帶領作用。

三、本項目收益率達31%,經過不確定性分析仍保持在12%,項目有較強

的抗風險能力。

四、項目所需的多項市政設施均可以解決,為項目開發建設創造了較為有利的條件。

大學生項目可行性報告范文第3篇

第1章:項目總論

第2章:項目背景

第3章:市場預測與分析

第4章:項目地點的選址

第5章:項目總體方案設計

第6章:設備與物質采購

第7章:環境保護與安全生產

第8章:項目的組織與管理

第9章:項目總投資估算與資金籌措

第10章:項目經濟評價

第11章:社會效益和生態效益分析

第12章:可行性研究結論與推薦

第13章:結論與推薦

第14章:附件

第1章:總論

總論部分是對某一具體項目可行性研究報告資料的總體性和粗線條式概括,并說明可行性研究報告編制的依據。其主要資料包括:

1、項目提要;

2、可行性研究報告的范圍與依據;

3、主要的技術和經濟指標(用表格的方式進行描述)。

第2章:項目背景

這部分主要交代項目的來源,并附帶闡述項目區、項目法人的基本狀況,使決策者對項目區及項目承擔人的有關狀況有個大致的了解。其主要資料包括:

1、項目的由來;

2、項目建設的重要性與必要性;

3、項目擬建區域(項目區)的基本狀況;

4、項目承擔單位(即項目法人單位)的基本狀況。

第3章:市場預測與分析

這部分主要闡述項目前景,因為每個項目的建成,都務必有產出,這些產出(物品、服務等)如果沒有市場,也就失去了項目存在的價值,因為項目建設就是犧牲此刻的價值換取未來的效益,這些效益的獲得務必透過市場進行轉換。主要資料包括:

1、本地及周邊市場現狀的調查;

2、本地及外地市場供需狀況的預測;

3、產品(或服務)的價格預測;

4、產品(或勞務)的市場競爭潛力分析;

5、產品(或勞務)市場風險性分析;

6、產品(或勞務)的基本營銷策略。

第4章:項目地點的選址

這部分主要描述擬建項目在何處?為什么選定某一區域?主要資料包括:

1、項目選址原則和基本思路;

2、場址選取(要附上詳圖);

3、項目區的建設條件。

第5章項目總體方案設計

這部分主要描述項目建設總的指導思想,項目建設的基本構架,主要的技術路線,如果土建工程量較大,還務必重點描述工程建設規劃等。主要資料包括:

1、項目建設的指導思想;

2、項目建設總體方案;

3、項目建設資料與規模;

4、主要生產技術路線(或工藝路線);

5、工程建設規劃(土建工程和附屬工程);

6、原材料、能源(水、電力、煤油等)消耗;

7、項目平面布置與交通運輸;

8、方案比較選取;

9、項目實施計劃。

第6章:設備與物質采購

對于以改善科研條件,提高科研潛力等為基本目的,以物質設備采購為主的建設項目,要在項目可行性研究報告中,單列一個章節,描述所需采購的物質設備,并詳細敘述設備的性能與作用。主要資料包括:

1、設備采購及說明;

2、物質供應。

第7章:環境保護與安全生產

對于與周邊環境聯系緊密、噪音、粉塵、副產品及項目廢棄物對環境影響較大,以及對消防、技術操作有特殊要求的建設項目,務必在環保及安全生產上提出切實可行的措施。主要資料包括:

1、項目區環境現狀分析;

2、項目運行對環境的影響分析;

3、項目運行中產生的主要污染物及治理措施;

4、項目設計采用的環境保護標準;

5、項目運行安全生產分析;

6、主要的安全生產措施;

7、勞動保護。

第8章:項目的組織與管理

這部分主要描述項目準備與建設、運行過程中,主要的組織機構及管理措施。主要資料包括:

1、項目籌建時期的組織與管理;

2、項目運營時期(包括項目建設后期)的組織與管理;

3、勞動定員(管理人員、技術人員、工人等)與技術培訓。

第9章:項目總投資估算與資金籌措

這部分是項目可行性研究報告中的一個重要章節,主要闡述項目投資的需要量與分布、描述資金籌集的方式與渠道,并說明投資的大體計劃。主要資料包括:

1、總投資估算;

2、資金籌措方式與渠道;

3、資本金;

4、投資使用計劃。

第10章:項目財務估算

這部分要描述項目的主要運行(經營)成本與收入等。主要資料包括:

1、價格確定原則;

2、成本估算;

3、銷售收入與銷售稅金估算。

第11章:項目經濟評價

建設項目經濟評價是項目可行性研究的有機組成部分和重要資料,是項目決策科學化的重要手段。經濟評價的目的是根據國民經濟和社會發展戰略和行業、地區發展規劃的要求,在做好產品(服務)市場需求預測及廠址選取、工藝技術選取等工程技術研究的基礎上,計算項目的效益和費用,透過多方案比較,對擬建項目的財務可行性和經濟合理性進行分析論證,做出全面的經濟評價,為項目的科學決策帶給依據。其主要資料包括:

1、項目的財務評價。包括:

(1)盈利潛力分析;

(2)清償潛力分析;

(3)不確定性分析;

(4)風險分析。

2、國民經濟評價。

第12章:社會效益和生態效益分析

農業項目的特點是綜合性強、涉及面廣、影響深遠,除項目自身的經濟效益外,還有很強的社會和生態效益。這部分的主要資料包括:

1、社會效益分析;

2、生態效益分析。

第13章:結論與推薦

這部分是在充分論證前面各章節的基礎上,對該項目可行性研究的總體評價與推薦。主要資料包括:

1、可行性研究的結論;

2、主要推薦。

第14章:附件

1、附件。包括:

(1)項目推薦書及其批復;

(2)項目用地、用水、用電、用氣等的批復、協議或證明;

(3)項目法人證明(營業執照等其他法人資格證明);

(4)項目法人關于資本金的承諾書(或銀行驗資的報告);

(5)項目主辦單位近3年的財務報表;

(6)項目所需成果轉讓協議及成果鑒定;

(7)其他附件。

2、附圖。包括:

(1)項目位置圖;

(2)主要工藝技術流程圖;

(3)項目總平面布置圖(涉及到每項建設資料的分布狀況);

(4)主要土建工程的平面圖;

(5)項目協調管理監督組織系統示意圖(也可在可研報告文中列出);

(6)其他圖件。

3、附表

(1)主要技術經濟指標摘要表(也能夠在可行性研究報告中第1章列出);

大學生項目可行性報告范文第4篇

推廣可行性項目報告

洛陽綠色假期國際旅行社

洛陽古都旅行社

2012年5月18日

一、 項目概況

鄭州奧帕拉拉冒險島水公園是清華大溪地房地產與旅游業組合發展的一大舉措,是目前是大中原地區第一個游閑產業一站式體驗基地。。景區位于鄭州市中原西路與商隱路交叉口,距離洛陽約79公里,是洛陽游客消暑度假的好去處。奧帕拉拉是以滎陽市得天獨厚的綠色自然空間為依托的,以3600畝歐陸風情游閑人居為特色的,以追尋人們健康生活為宗旨的,集水上休閑、娛樂以及完善的餐飲、購物、住宿等多種配套設施為一體的大型主題性水上娛樂項目。 奧帕拉拉斥巨資引進十多種省內第

一、國內罕見的水上娛樂設備和國際先進的技術,聘請國際名師精心設計了數十種水上娛樂項目,擁有面積達20000平米、浪高達3米采用真空造浪技術的大型海嘯池;全國首創6人同乘的巨龍大滑道;長達1000米的漂流河;直徑近20米的巨獸碗和大喇叭滑道;總長超過220米的水上過山車等水上游樂設備。另外,公司還引進了潮汐河、飛碟梭、勇士滑道、急速滑道組合、滑板沖浪、童夢奇緣以及全國最新能同時容納2000人游玩的大型互動水屋等設施設備,其中多項設備創下河南省乃至全國的紀錄。同時,奧帕拉拉依托滎陽市優質水源,引進了國內一流的的水處理技術,使水質的各項指標均達到國家優質標準,讓游客朋友玩的放心、玩的舒心!融匯了多種世界頂尖設備和多種節目表演的奧帕拉拉,是華中地區最大、項目最豐富、最好玩的游樂項目。實力鑄就的品牌,將樹立河南省同行業的標桿,成為國內水上娛樂項目的典范,景區將通過積極有效的宣傳,以吸引大量游客前去游覽,以達到經濟效益及品牌效益雙豐收的終極目標。

二、項目分析

1、項目優勢:鄭州奧帕拉拉冒險島水公園于2012年全新升級,新增水上娛樂設備多,是目前同類水上樂園中設施最全、體驗性最強的項目,其中魔獸碗、飛碟梭更是中部地區僅有的娛樂設施,具有唯一性,另外,景區的優質沙灘及造浪池使得游人宛如在海邊漫步,具有一定的異域風格。景區水源均來自地下井水,純凈且衛生,讓人的身體健康更有保障。景區距離洛陽市區近,可通達性好。景區引進國內及國際先進的管理經營理念,率先在景區進行娛樂互動性表演,具備了較為高級的旅游形式——參與性與體驗性。

2、項目劣勢:鄭州奧帕拉拉冒險島水公園對于洛陽市場完全是個陌生景區,缺乏有效宣傳,同類產品的介入已消減了景區大量的市場份額,景區對于市場份額的強占有所被動,產品單一,還未形成一個環式的產業鏈,景區對各地市級旅行社旅行社統一購票價格,對旅行社銷售價格并未明確一致,未達到一級代理的目的。

三、 項目推廣現狀及存在的主要問題

鄭州奧帕拉拉冒險島水公園的營銷人員通過實地對洛陽市場的考察,出臺 了一系列的市場推廣宣傳方案,結合其自身優勢及特點,目前其推廣方式有以下

影響力大,廣告周期性也比較強,可一時間加深洛陽民眾對景區的認知度,但是對目標市場細分不完全,沒有進行針對性地宣傳直擊目標客戶,同時與合作旅行社代理商溝通不到位,未把景區12年對洛陽市場廣告投放的具體安排及節慶優惠活動予以告知,致使旅行社營銷計劃稍有被動,對旅行社實行的優惠政策還未細化,未出臺年終返利政策,鼓勵性及目標性不強。

四、 可行性分析

1、鄭州奧帕拉拉冒險島水公園在洛陽市場上知名度不高,所以加大宣傳力度是

首要的。景區原有的宣傳方式不能放棄,我方針對目標群體進行有的放矢的宣傳,希望景區能予以支持。我們為奧帕拉拉冒險島設想的目標消費者是:

(1)從年齡來看,中青年消費群(消暑、度假)

(2)從階層來看,社區家庭、工薪階層,上班一簇(休閑、解壓)

(3)從職業來看,初高中及大學生(刺激、瘋狂)

可,我們建議景區在一定時間內(開業大酬賓5月26日-6月4日十天特惠活動)適當調低對旅行社的優惠門票價格,調低至70元/人為佳,以此吸引更多客源,來帶動餐廳的收入,形成一種環式產業,改變產品單一模式,做此活動不是為了和同行打價格戰,而是要搶占商機,扭轉市場格局,先讓一部分游客高度體驗認知,口口相傳,在活動后調整至對旅行社的正常政策,達到市場、景區及旅行社的三贏。

3、開通景區直通車讓旅行社代理商積極招來客源,保障景區客流量,首先保持

省內所有地市旅行社代理商的統一優惠門票價格90元/人,其次對代理商單買票服務對旅行社同行實行統一價100元/人,對市場直客價實行110元/人。需景區提供洛陽兩家旅行社代理商各100張現票。為鼓動旅行社代理商能更加努力組織客源,需指定返利政策予以刺激:

景區建立旅行社代理商檔案,按照發送累計人數以現金方式進行年終返

利,累計人數有效時間為2012年5月18日—2012年10月1日截止,累計獎勵辦法只適用于購買成人票價及現票的累計數量,結算時以雙方所持結算單為依據進行匯總計算,結算返利時間為2012年10月31日。代理商累計返 利政策如下:

(1)累計發團人以上,年終返還現金元/人;

(2)累計發團人以上,年終返還現金元/人;

(3)累計發團人,年終返還現金元/人;

(4)累計發團人,年終返還現金元/人(;累計發團人以上的部份,年終返還現金元/人。

備注:如旅行社代理商一次性組團500人以上,直接返還門票元/人,返還部分于年底按漂流票返還。(返還后不再納入以上年終累計返利計算)。

另外,對于直通車團隊,如10人以下,請景區給予洛陽兩家代理商一年10次的免門票機會,以減少雙方損失。

五、結語

大學生項目可行性報告范文第5篇

領 域:光電一體化

起止時間:XX年1月至XX年1月

注:可行性研究報告中單位名稱和研究人員的姓名不得出現,

單位名稱均以“本單位”代替,否則視為無效)

一、立項的背景和意義

電力系統高壓設備普遍采用SF6氣體絕緣。隨著高壓電氣設備的廣泛應用,SF6泄漏問題逐漸開始明顯起來。傳統的SF6點測方法,只能檢測某一個點的SF6的含量,在不知道泄漏點的情況下,很難測試出SF6密度比較高的地方。在泄漏點以外的地方,SF6濃度達不到儀器靈敏度,因此不能有效測試SF6氣體的泄漏。本項目檢測研究高壓電氣設備SF6的泄漏情況以及泄漏點。利用不可見的紅外光,探測不可見的SF6氣體,能夠將設備周圍SF6的分布情況形成圖像,顯示在計算機的屏幕上。因此,SF6的泄漏點可以一目了然。大大提高檢漏效率。

1、技術來源,自有技術。

2、研發形式,獨立開發。

二、國內外現狀和發展趨勢〔包括知識產權現狀〕

目前,中遠紅外光源以及CCD傳感器,屬于尖端技術領域,國外已經有少量生產。在SF6泄漏成像的研究領域,國外已有相關的研究,并且有相似產品生產。但售價極其昂貴。

國內的SF6泄漏檢測研究,僅僅局限于傳統的點測方法,即手持式檢漏儀,或者皂水檢漏。該檢測方法只能檢測某一個點的SF6的含量,在不知道泄漏點的情況下,無法測試出SF6泄漏的具體位置。在離開泄漏點的地方,SF6濃度達不到儀器靈敏度,因此不能有效測試SF6氣體的泄漏。皂水檢漏操作復雜,很多不易觸及的位置也無法檢測,同時也需要停電操作。而使用本項目研制的紅外成像監測方法,可以遠距離的觀察設備,看出具體的泄漏點。方便快速直觀,監測過程不影響設備的正常運行。

目前國內也有部分科研單位對SF6泄漏成像裝置進行研究,但是尚無生產。

本公司在此項目的研究方面,已經持續1年,項目也得到省電力集團公司的大力支持,關鍵技術問題已經解決,試驗已經成功。

三、現有研究基礎、特色和優勢

[技術經濟指標]

系統采用中遠紅外光源和感應器,探測SF6的空間分布,在計算機上生成SF6空間分布圖像,方便精確的定位SF6的泄漏點。

該系統可廣泛應用于大中型變電站高壓設備的SF6泄漏檢測。定位準確、方便,可以產生巨大的直接和間接經濟效益。

儀器測試距離可達30米,探測靈敏度0.002毫升/秒,鏡頭視角20X15度,電源220V

[項目創新點及人才優勢]

項目的主要創新點:

1、研究SF6的指紋光譜量值,分析其對應的光譜波長。

2、紅外光源及紅外成像裝置的制作。

3、研究SF6泄漏空間分布成像情況及泄漏密度。

4、SF6空間分布圖象的計算機采集及分析處理。

[本單位人才優勢]

本項目研究技術人員教授、高級工程師、工程師及博士研究生,專業領域涉及電力、計算機、精密儀表等多方面,人員組成合理,研究條件優越。

項目組成員具有豐富的實際開發經驗,從事過多年儀器儀表、大型電源的設計及研究開發工作,已完成智能化電壓無功控制器、超大功率電解電源、SF6高壓電氣設備健康狀態評估系統以及電表測量等研究開發工作,為完成該項目提供了堅實的工作基礎。

項目面向電力系統,具有明顯的行業優勢以及廣闊的市場前景。

四、應用或產業化前景、市場需求。

該項目完成后,可以取代現有的手持式檢漏儀和皂水查漏等勞動強度大的檢漏方法,廣泛應用于大中型變電站高壓設備的檢查。具有很高的實用價值和應用前景。

目前,很多變電站SF6高壓電氣設備已經運行20余年,進入故障高發期。因此需要大量的監測儀器。傳統的監測方法缺效率低,勞動強度大,監測靈敏度低,新方法在這些方面具有革命性的改進。大量的檢修工作使得每個供電局都需要這方面的監測儀器,目前市場上國外的儀器售價高達130萬元,因此市場份額十分巨大。

該儀器的生產和發展,也同時會帶動相關產業的發展。例如,紅外透鏡的發展,激光技術的發展,以及激光測量技術在一些新技術領域中的應用。也相應解決了大量的就業問題。

五、研究內容與預期目標(此欄目各項指標是項目立項后,簽定合同的主要內容,也是項目驗收的主要依據)

[項目內容]

本項目研究SF6的物理性質及其指紋光譜,同時研究配套的紅外光源,使之與SF6指紋光譜對應,最后研制成像裝置,用來檢測SF6的空間分布情況。

裝置由以下幾個部分組成:電源、CO2紅外激光器、同步掃描系統、

CCD紅外感應器、取景器、計算機顯示處理器。組成框圖如下:

系統采用中遠紅外光源和感應器,探測SF6的空間分布,在計算機上生成SF6空間分布圖像,方便精確的定位SF6的泄漏點。

該系統可廣泛應用于大中型變電站高壓設備的SF6泄漏檢測。定位準確、方便,可以產生巨大的直接和間接經濟效益。

項目總投資180.0 萬元、申請區科技三項經費 60.0 萬元、上級部門撥款0.0 萬元、銀行貸款0.0 萬元、自籌資金120.0 萬元、其它0.0 萬元、已完成投資90.0 萬元。

本單位職工總數 12人、其中:大專以上11 人、從事科技活動人員 10 人。研發人員 8 人。

項目完成后,當年就可以實現年生產能力30臺,預計可實現的年銷售收入3000萬元、年交稅總額180萬元、年凈利潤600 萬元,同時,還可以進一步出口創匯。

六、研究方案、技術路線、組織方式與課題分解

[研究方法]

通過試驗和查閱相關資料,首先確定SF6的指紋光譜。然后確定紅外光源的形式和實現方法。研制開發CCD成像傳感系統,計算機采集處理系統。最終形成SF6泄漏檢測成像系統。

[技術路線]

調查研究確定系統整體方案。

分頭逐步解決關鍵技術問題。生成系統整體架構。

系統配合連接,形成有機整體。

安裝調試完成。

[技術關鍵]

確定SF6的指紋光譜,是實現正確探測SF6的前提和關鍵

光源:中遠紅外光源是世界性的難題,也是高精尖的技術,因此,研制良好的光源是本項目關鍵技術之一

CCD感應器。中遠紅外CCD感應器國內尚無生產,國外僅有少量生產

計算機處理系統正確采集分析和處理CCD產生的圖像資料也是本項目的關鍵技術

七、計劃內容

分說明項目執行過程中的目標;工作內容及經費投入。

工作總體安排和進度

序號時間段內 容

1XX.1.10-XX.1.31研究確定SF6指紋光譜

2XX.2.1-XX.8.31研究制作相應紅外光源

研究制作紅外感應成像系統

研究制作電腦數據采集系統

3XX.9.1-XX.10.31系統裝配調試

4XX.11.1-XX.1.10系統試驗、測試完成

八、主要研究人員和單位簡況及具備的條件

序號姓名年

齡職稱職稱級別專業本項目

中分工投入項目工作總月數工作

單位

1.杜宗展41高級工程師副高電氣及自動化總體設計12****科技有限公司

2.高琦36教授正高計算機技術軟件設計12山東大學

3.王廣柱43教授正高電氣技術硬件設計12山東大學

4.王雷49高級工程師副高電氣技術電路設計12山東大學

5.朱常青38講師中級工業自動化電路設計12山東大學

6.董潔41副教授副高電力技術電氣設計12山東大學

7.隨惠斌30講師中級電力技術軟件編程12山東大學

九、經費預算

主要說明:項目新增資金來源,包括企業自有、銀行貸款、申請各級科技三項費及其他資金。

項目總投資180.0 萬元、申請區科技三項經費 60.0 萬元、上級部門撥款0.0 萬元、銀行貸款0.0 萬元、自籌資 金120.0 萬元、其它0.0 萬元、已完成投資90.0 萬元。

科技三項經費的主要用途:儀器設備購置費35.0 萬元、能源材料費5.0 萬元、試驗外協費5.0 萬元、資料印刷費1.0 萬元、會議差旅費6.0 萬元、人員勞務費5.0 萬元、其它費用3.0 萬元。

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